Платежное поручение

Документ Платежное поручение формируется в системе "1С", и передается на обработку в банк.

Алгоритм отправки ЭД Платежное поручение выглядит следующим образом:

  1. "1С" формирует ЭД Платежное поручение.

  2. Используя настройки подписи из файла настроек, система "1С" подписывает документ.

  3. "1С" помещает ЭД Платежное поручение в транспортный XML-контейнер и передает его в систему Corporate.

  4. Система "Corporate" проверяет подписи под документом, сохраняет документ в БД системы и проверяет реквизиты документа в соответствии с контролями системы.

    [Примечание] Примечание

    В частности, если с сертификатом подписи связаны МЧД, но проверка не нашла среди них действующую, ЭД будет сохранен со статусом "ЭП неверна".

  5. В зависимости от результата проверки реквизитов полученного документа, платежное поручение сохраняется в БД системы "Corporate":

    • со статусом "Ошибка реквизитов", если проверка прошла неуспешно.

    • со статусом "Доставлен", если проверка прошла успешно.

    По результатам приема в обработку документа система формирует ЭД Извещение о состоянии электронного документа, который содержит текущий статус платежного поручения в системе "Corporate".

    Дальнейшая обработка полученного из "1С" платежного поручения на стороне банка осуществляется стандартным образом (см. разд. «Платежные поручения»).

  6. Система "Corporate" подписывает сформированное извещение о состоянии электронного документа технологической подписью и помещает в очередь на передачу в "1С".

  7. Система "Corporate" передает извещение о состоянии электронного документа в "1С".

    [Примечание] Примечание

    В связи с ограничением в "1С" в рамках протокола "Direct Bank" обмен атрибутом Код выплат документа Платежное поручение не предусмотрен.

При обработке поступивших из 1С платёжных поручений на стороне ДБО сохраняется footprint-отпечаток устройства (IP- и MAC-адреса устройств, с которых были отправлены документы), для возможности передачи документа на проверку во FRAUD-Анализ.